|
|
Faktúra |
2025378
|
farby
|
84,41 |
s DPH |
4/14/2025
|
|
21.10.2025 |
PPG Deco, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
24.10.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025376
|
potraviny
|
447,63 |
s DPH |
|
1/2025
|
21.10.2025 |
Metro Cash and Carry |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
24.10.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025375
|
bagety do šk. bufetov
|
245,68 |
s DPH |
B/5/2025
|
|
21.10.2025 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
24.10.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025374
|
bagety do šk. bufetov
|
210,13 |
s DPH |
B/5/2025
|
|
21.10.2025 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
24.10.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025393
|
nealko nápoje do šk. bufetov
|
119,85 |
s DPH |
B/4/2025
|
|
28.10.2025 |
WA-SP s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
30.10.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
B/7/2025
|
celoročná objednávka na cukrovinky do šk. bufetu
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Milan Molnár |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025372
|
potraviny
|
6,14 |
s DPH |
|
1/2025
|
17.10.2025 |
Metro Cash and Carry |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
24.10.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025404
|
pečivo na predaj v šk. bufetoch
|
52,84 |
s DPH |
|
B/2/2025
|
04.11.2025 |
Pekáreň u Kováča |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
07.11.2025 |
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025412
|
rošty na plyn. sporák Bertos
|
725,70 |
s DPH |
2/17/2025
|
|
07.11.2025 |
Slavka Sentešová, s.o.p |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.11.2025 |
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025413
|
Oprava nárezového stroja SIRMAN 250
|
582,90 |
s DPH |
2/18/2025
|
|
07.11.2025 |
Slavka Sentešová, s.o.p |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.11.2025 |
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025411
|
prenájom a pranie rohoží
|
74,29 |
s DPH |
|
3430500
|
06.11.2025 |
Lindström,s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.11.2025 |
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
zál.3260104573
|
Predplatné MŠ – Direktor od 1.1.2026 dp 31.12.2026
|
232,47 |
s DPH |
Š/70/2025
|
|
06.11.2025 |
Wolters Kluwer SR, s. r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.11.2025 |
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025409
|
elektrická energia
|
61,20 |
s DPH |
|
5078/2024
|
05.11.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.11.2025 |
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025408
|
služby GDPR
|
60,27 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Eurotrading, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.11.2025 |
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025407
|
odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu
|
67,65 |
s DPH |
|
SZ2025/NR1046
|
05.11.2025 |
Espik Group s.r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.11.2025 |
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025406
|
bagety na predaj do šk. bufetu
|
196,50 |
s DPH |
B/8/2025
|
|
05.11.2025 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.11.2025 |
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025405
|
bagety na predaj do šk. bufetu
|
201,37 |
s DPH |
B/8/2025
|
|
05.11.2025 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.11.2025 |
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025403
|
ABS hrana a spojovacie lamely
|
85,00 |
s DPH |
4/15/2025
|
|
04.11.2025 |
Ladislav Németh STOLAR CENTRUM |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
07.11.2025 |
07.12.2025 |
|
|
Objednávka |
B/8/2025
|
celoročná objednávka na bagety do šk. bufetu
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025402
|
pečivo na predaj v šk. bufetoch
|
47,36 |
s DPH |
B/2/2025
|
|
04.11.2025 |
Pekáreň u Kováča |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
07.11.2025 |
07.12.2025 |