Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025378 farby 84,41 s DPH 4/14/2025 21.10.2025 PPG Deco, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.10.2025 11.11.2025
    Faktúra 2025376 potraviny 447,63 s DPH 1/2025 21.10.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.10.2025 11.11.2025
    Faktúra 2025375 bagety do šk. bufetov 245,68 s DPH B/5/2025 21.10.2025 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.10.2025 11.11.2025
    Faktúra 2025374 bagety do šk. bufetov 210,13 s DPH B/5/2025 21.10.2025 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.10.2025 11.11.2025
    Faktúra 2025393 nealko nápoje do šk. bufetov 119,85 s DPH B/4/2025 28.10.2025 WA-SP s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.10.2025 11.11.2025
    Objednávka B/7/2025 celoročná objednávka na cukrovinky do šk. bufetu 3 000,00 s DPH 01.10.2025 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.10.2025
    Faktúra 2025372 potraviny 6,14 s DPH 1/2025 17.10.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.10.2025 11.11.2025
    Faktúra 2025404 pečivo na predaj v šk. bufetoch 52,84 s DPH B/2/2025 04.11.2025 Pekáreň u Kováča SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 07.11.2025 07.12.2025
    Faktúra 2025412 rošty na plyn. sporák Bertos 725,70 s DPH 2/17/2025 07.11.2025 Slavka Sentešová, s.o.p SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.11.2025 07.12.2025
    Faktúra 2025413 Oprava nárezového stroja SIRMAN 250 582,90 s DPH 2/18/2025 07.11.2025 Slavka Sentešová, s.o.p SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.11.2025 07.12.2025
    Faktúra 2025411 prenájom a pranie rohoží 74,29 s DPH 3430500 06.11.2025 Lindström,s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.11.2025 07.12.2025
    Faktúra zál.3260104573 Predplatné MŠ – Direktor od 1.1.2026 dp 31.12.2026 232,47 s DPH Š/70/2025 06.11.2025 Wolters Kluwer SR, s. r. o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.11.2025 07.12.2025
    Faktúra 2025409 elektrická energia 61,20 s DPH 5078/2024 05.11.2025 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.11.2025 07.12.2025
    Faktúra 2025408 služby GDPR 60,27 s DPH 05.11.2025 Eurotrading, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.11.2025 07.12.2025
    Faktúra 2025407 odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu 67,65 s DPH SZ2025/NR1046 05.11.2025 Espik Group s.r. o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.11.2025 07.12.2025
    Faktúra 2025406 bagety na predaj do šk. bufetu 196,50 s DPH B/8/2025 05.11.2025 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.11.2025 07.12.2025
    Faktúra 2025405 bagety na predaj do šk. bufetu 201,37 s DPH B/8/2025 05.11.2025 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.11.2025 07.12.2025
    Faktúra 2025403 ABS hrana a spojovacie lamely 85,00 s DPH 4/15/2025 04.11.2025 Ladislav Németh STOLAR CENTRUM SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 07.11.2025 07.12.2025
    Objednávka B/8/2025 celoročná objednávka na bagety do šk. bufetu 2 000.00 s DPH 01.10.2025 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.10.2025
    Faktúra 2025402 pečivo na predaj v šk. bufetoch 47,36 s DPH B/2/2025 04.11.2025 Pekáreň u Kováča SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 07.11.2025 07.12.2025
    << | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >> zobrazené záznamy: 321-340/1796