|
|
Faktúra |
22505/0648
|
stráženie objektov
|
159,90 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
HOLLMEX, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
|
bagety na predaj do bufetov
|
|
s DPH |
|
|
|
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025025103
|
bagety na predaj do bufetov
|
219,42 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
|
bagety na predaj do bufetov
|
|
s DPH |
|
|
|
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025025065
|
bagety na predaj do bufetov
|
139,87 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
|
upgrade softvéru
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1520250611
|
služby GDPR
|
60,27 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Eurotrading, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2501170
|
inventár na súťaž
|
259,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Marek Cziria-dom náradia |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
|
nealkonápoje do bufetov
|
|
s DPH |
|
|
|
WA-SP s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025076
|
nealkonápoje do bufetov
|
59,72 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
WA-SP s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4250668
|
odvoz a likvidácia biologického odpadu
|
61,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Espik Group s.r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Ing. Marek Cziria-dom náradia |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2501133
|
materiál na údržbu
|
32,55 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Ing. Marek Cziria-dom náradia |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8370391971
|
(Bez popisu)
|
92,36 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
|
inventár na súťaž
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Marek Cziria-dom náradia |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
09.07.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
stravov.služby
|
1406.- |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice |
AIM Group Slovak, Jaku.Nám.1 Bratislava |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
06.06.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
stravov.služby
|
990.- |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice |
Hloška Marcel, Veľ.Kozmálovce 188 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
22504/0512
|
stráženie objektov
|
159,90 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
HOLLMEX, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
225310350
|
poplatok za súťaž
|
10,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Talentída, n.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0042/008861
|
potraviny
|
813,39 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Metro Cash and Carry |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
06.06.2025 |