|
|
Faktúra |
8551010260
|
vodné a stočné
|
139,31 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0044/004741
|
potraviny
|
875,92 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Metro Cash and Carry |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
|
pečivo na predaj v bufetoch
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Pekáreň u Kováča |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Marek Cziria-dom náradia |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
stravov.služby
|
1 049,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice |
ZO OZ pro SOŠ slu, SOŠ Levice,Sv.Michala 36 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
|
tonery do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
ORINK Slovakia s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
stravov.služby
|
328,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice |
VOŠ,SPŠ a SOŠ, Strakonice, Zvolenská 934 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ |
|
14.04.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
stravov.služby
|
785,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice |
Píššová Anna, Kpt.Nálepku 39, Levice |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ |
|
14.04.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
stravov.služby
|
667,90 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice |
SOZ VS- ZV MsÚ, Nám.Hrdinov 1, Levice |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ |
|
14.04.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
stravov.služby
|
114.- |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice |
Magd.Pásztorová, A.Kmeťa 4, Levice |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ |
|
14.04.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
stravov.služby
|
635,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice |
SOŠ- Soc.fond, SOŠ Levice,Sv.Michala 36 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ |
|
14.04.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
stravov.služby
|
198,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice |
Základ.škola Z, Zbrojníky 177 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ |
|
14.04.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
stravov.služby
|
328,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice |
VOŠ,SPŠ a SOŠ, Strakonice, Zvolenská 934 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ |
|
14.04.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
catering.slu
|
200.- |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice |
Caprese s.r.o., Čaradice, Agátová 211 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2667423
|
pranie a prenájom rohoží
|
74,29 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Lindström,s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
211504309
|
suroviny pre cukrárov
|
122,09 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Ekvia s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny pre cukrárov
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Ekvia s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4250386
|
odvoz a likvidácia biologického odpadu
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Espik Group s.r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Zmluva |
|
odvoz a likvidácia biologického odpadu
|
|
s DPH |
|
SZ2024/NR1090
|
|
Espik Group s.r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250588
|
tonery do tlačiarní
|
36,76 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
ORINK Slovakia s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |