|
|
|
|
nealko nápoje do šk. bufetov
|
|
s DPH |
B/11/2024
|
|
02.09.2024 |
WA-SP s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
11.11.2024 |
|
|
|
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
Š/41/2025
|
|
23.06.2025 |
Ševt a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
10.09.2025 |
|
|
|
|
štartovné na súťaž
|
|
s DPH |
2/14/2025
|
|
02.05.2025 |
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
06.06.2025 |
|
|
|
|
účastnícky poplatok
|
230,00 |
s DPH |
Š/
|
|
|
Talentída, n.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025017719
|
bagety na predaj v bufetoch
|
194,47 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2514701313
|
kúrenie
|
4 027,03 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
VEOLIA Teplo LV, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0044/004741
|
potraviny
|
875,92 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Metro Cash and Carry |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8551010260
|
vodné a stočné
|
139,31 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8551010261
|
vodné a stočné
|
448,41 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8551010262
|
vodné a stočné
|
316,52 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8551010263
|
vodné a stočné
|
23,67 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1052520568
|
elektrická energia
|
1 844,51 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006687
|
pečivo na predaj v bufetoch
|
86,91 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Jozef Oremus Pekáreň Bánov |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0042/006779
|
potraviny
|
886,68 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
Metro Cash and Carry |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
327/2025
|
cukrovinky na predaj v bufetoch
|
365,62 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
Milan Molnár |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
328/2025
|
cukrovinky na predaj v bufetoch
|
793,31 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
Milan Molnár |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025017756
|
bagety na predaj v bufetoch
|
274,27 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4200482151
|
nealko nápoje na predaj v bufetoch
|
401,28 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Kofola a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2826740846
|
služby mobilného operátora
|
166,10 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Orange Slovensko,a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025016
|
pranie obrusov
|
38,62 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
PAČ ŽITAVA s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |