Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20267020 prenájom priestorov 299,20 s DPH 27.07.2026 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 Drevona Píla Mgr. P. Jedlička riaditeľ 05.08.2026
    Faktúra 2026279 služby mobilného operátora 146,93 s DPH 23.07.2026 Orange Slovensko,a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 28.07.2026 05.08.2026
    Faktúra 2026278 farby a pomôcky na maľovanie salónov 229,48 s DPH 23.07.2026 PPG Deco, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 28.07.2026 05.08.2026
    Faktúra 2026277 prenájom a čistenie rohoží 77,34 s DPH 23.07.2026 Lindström,s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 28.07.2026 05.08.2026
    Faktúra 2026276 vodné a stočné 23,09 s DPH 10.07.2026 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 15.07.2026 05.08.2026
    Faktúra 2026275 vodné a stočné 272,99 s DPH 10.07.2026 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 15.07.2026 05.08.2026
    Faktúra 2026274 vodné a stočné 129,97 s DPH 10.07.2026 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 15.07.2026 05.08.2026
    Faktúra 2026273 prenájom priestorov a občerstvenie na šport. Dni 904,00 s DPH 10.07.2026 REVIZA, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 15.07.2026 05.08.2026
    Faktúra 2026269 vodné a stočné 288,72 s DPH 08.07.2026 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 15.07.2026 05.08.2026
    Faktúra 2026257 tlačoviny s DPH 08.07.2026 Slovenská pošta,a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 26.06.2026 05.08.2026
    Faktúra 2026267 odvoz a likvidácia biol. odpadu 54,12 s DPH 08.07.2026 Espik Group s.r. o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 15.07.2026 05.08.2026
    Faktúra 2026268 elektrická energia 1 500,49 s DPH 08.07.2026 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 15.07.2026 05.08.2026
    Faktúra 2026271 kúrenie 1 386,60 s DPH 08.07.2026 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 15.07.2026 05.08.2026
    Faktúra 2026270 multisport karta 558,60 s DPH 08.07.2026 BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 15.07.2026 05.08.2026
    Faktúra 2026272 kúrenie 660,89 s DPH 08.07.2026 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 15.07.2026 05.08.2026
    Faktúra 2026266 služby GDPR 60,27 s DPH 06.07.2026 Eurotrading, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 07.07.2026 05.08.2026
    Faktúra 2026265 materiál na údržbu 215,41 s DPH 06.07.2026 Ing. Marek Cziria-dom náradia SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 07.07.2026 05.08.2026
    Faktúra 2026264 telekom. Služby 79,70 s DPH 06.07.2026 Slovak Telekom, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 07.07.2026 05.08.2026
    Faktúra 2026263 stráženie objektov 159,90 s DPH 06.07.2026 HOLLMEX, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 07.07.2026 05.08.2026
    Objednávka farby a pomôcky na maľovanie salónov s DPH 06.07.2026 PPG Deco, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 05.08.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1912