Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20262018 gastron.služ 228,00 s DPH 22.04.2026 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 SCENE o.z. Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.05.2026
    VO: Zákazka malého rozsahu Nájom priestorov 60.- s DPH 10.04.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice SN-Max, Veľké Krškany 147 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 06.06.2025
    Faktúra 20252032 stravov.služby 389,70 s DPH 02.10.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice SOSTaS a SPSSaE Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2025
    VO: Zákazka malého rozsahu stravov.služby 667,90 s DPH 20.03.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice SOZ VS- ZV MsÚ, Nám.Hrdinov 1, Levice Mgr. P. Jedlička riaditeľ 14.04.2025
    Faktúra 20252049 stravovacie služby 307,80 s DPH 18.12.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 SOŠ služieb Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.01.2026
    Faktúra 2025351 materiál na súťaž kozmetičiek 342,00 s DPH 3/4/2025 07.10.2025 LORIN, spol. s r. o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 20.10.2025 11.11.2025
    Faktúra 2501133 materiál na údržbu 32,55 s DPH 04.06.2025 Ing. Marek Cziria-dom náradia SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.06.2025 09.07.2025
    Objednávka bagety do šk. bufetov s DPH 08.01.2025 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2025
    Faktúra 2025374 bagety do šk. bufetov 210,13 s DPH B/5/2025 21.10.2025 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.10.2025 11.11.2025
    Objednávka suroviny pre cukr. Výrobu 54,15 s DPH Ekvia s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2025
    Faktúra 2025353 dotované učebnice 1 140.50 s DPH Š/53/2025 08.10.2025 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 20.10.2025 11.11.2025
    Zmluva služby GDPR s DPH Eurotrading, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2025
    Faktúra 2025009069 pečivo na predaj v bufetoch 174,71 s DPH 04.06.2025 Jozef Oremus Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.06.2025 09.07.2025
    Faktúra 8370391971 (Bez popisu) 92,36 s DPH 06.06.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.06.2025 09.07.2025
    Faktúra 2025346 bagety do šk. bufetov 206,66 s DPH B/5/2025 03.10.2025 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 20.10.2025 11.11.2025
    Objednávka bagety do šk. bufetov s DPH 08.01.2025 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2025
    Faktúra 2501170 inventár na súťaž 259,00 s DPH 06.06.2025 Ing. Marek Cziria-dom náradia SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.06.2025 09.07.2025
    Faktúra 2025352 služby GDPR 60,27 s DPH 07.10.2025 Eurotrading, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 20.10.2025 11.11.2025
    Objednávka bagety do šk. bufetov s DPH 08.01.2025 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2025
    Faktúra 2025373 suroviny pre cukr. Výrobu 54,15 s DPH 1/10/2025 17.10.2025 Ekvia s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.10.2025 11.11.2025
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/1796