|
|
Faktúra |
2026093
|
kúrenie
|
9 007,84 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
VEOLIA Teplo LV, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
17.03.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026092
|
potraviny
|
765,65 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Metro Cash and Carry |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
17.03.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026091
|
vodné a stočné
|
201,54 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
17.03.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026090
|
vodné a stočné
|
301,18 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
17.03.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026089
|
nealko na predaj bufetoch
|
264,15 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Kofola a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
17.03.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026088
|
nákup sirupov
|
7,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Coffe partners s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026087
|
pranie a prenájom rohoží
|
77,34 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Lindström,s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026086
|
služby GDPR
|
60,27 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Eurotrading, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026085
|
odvoz a likvidácia biol. odpadu
|
40,59 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Espik Group s.r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
|
switch
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Kopcsányi Ľudovít - LK. Trade |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026084
|
elektrická energie
|
1 700,41 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026083
|
multisport karty
|
219,45 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
Š/11/2026
|
deratizácia priestorov školy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Agronovaservis, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné oblečenie
|
102,58 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Sector Safety, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026080
|
stráženie objektov
|
159,90 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
HOLLMEX, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026081
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Ševt a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
26.02.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026078
|
materiál na údržbu
|
30,91 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Marek Cziria-dom náradia |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026077
|
bagety na predaj v šk. bufetoch
|
106,33 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026079
|
nealko na predaj bufetoch
|
80,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
WA-SP s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026082
|
telekomunikačné služby
|
79,38 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
10.04.2026 |