Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2026093 kúrenie 9 007,84 s DPH 10.03.2026 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026092 potraviny 765,65 s DPH 10.03.2026 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026091 vodné a stočné 201,54 s DPH 10.03.2026 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026090 vodné a stočné 301,18 s DPH 10.03.2026 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026089 nealko na predaj bufetoch 264,15 s DPH 06.03.2026 Kofola a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026088 nákup sirupov 7,80 s DPH 06.03.2026 Coffe partners s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026087 pranie a prenájom rohoží 77,34 s DPH 06.03.2026 Lindström,s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026086 služby GDPR 60,27 s DPH 06.03.2026 Eurotrading, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026085 odvoz a likvidácia biol. odpadu 40,59 s DPH 06.03.2026 Espik Group s.r. o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.03.2026 10.04.2026
    Objednávka switch s DPH 06.03.2026 Ing. Kopcsányi Ľudovít - LK. Trade SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.04.2026
    Faktúra 2026084 elektrická energie 1 700,41 s DPH 06.03.2026 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026083 multisport karty 219,45 s DPH 06.03.2026 BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.03.2026 10.04.2026
    Objednávka Š/11/2026 deratizácia priestorov školy 250,00 s DPH 06.03.2026 Agronovaservis, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.04.2026
    Objednávka pracovné oblečenie 102,58 s DPH 06.03.2026 Sector Safety, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.04.2026
    Faktúra 2026080 stráženie objektov 159,90 s DPH 04.03.2026 HOLLMEX, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026081 školské tlačivá s DPH 04.03.2026 Ševt a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 26.02.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026078 materiál na údržbu 30,91 s DPH 04.03.2026 Ing. Marek Cziria-dom náradia SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026077 bagety na predaj v šk. bufetoch 106,33 s DPH 04.03.2026 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026079 nealko na predaj bufetoch 80,20 s DPH 04.03.2026 WA-SP s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026082 telekomunikačné služby 79,38 s DPH 04.03.2026 Slovak Telekom, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.03.2026 10.04.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/1682