|
|
Faktúra |
2026181
|
obrusy do jedálne
|
291,01 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Júlia Kompanová-KEPROTEX |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.05.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026183
|
odvoz a likvidácia biol. odpadu
|
67,65 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Espik Group s.r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.05.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026182
|
elektrická energia
|
1 727,84 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.05.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026180
|
pranie a žehlenie obrusov
|
28,04 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
PAČ ŽITAVA s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.05.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026179
|
bagety na predaj v šk. bufete
|
219,44 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.05.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026178
|
telekomunikačné služby
|
80,17 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.05.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026177
|
stráženie objektov
|
159,90 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
HOLLMEX, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.05.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026176
|
bagety na predaj v šk. bufete
|
89,05 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.05.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026175
|
sirupy na súťaž
|
32,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Coffe partners s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.05.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
|
recyklačný poplatok
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20262021
|
gastron.služ
|
540,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice |
Mesto Levice |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026173
|
elektrická energia
|
62,26 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.05.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
|
obrusy do jedálne
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Júlia Kompanová-KEPROTEX |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026174
|
potraviny
|
864,72 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Metro Cash and Carry |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.05.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20267012
|
prenájom priestorov
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice |
Newport Group, a.s. |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20262020
|
gastron.služ
|
513,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 |
SOŠ- Soc.fond |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026170
|
pečivo na predaj v bufetoch
|
25,20 |
s DPH |
B/2/2026
|
|
28.04.2026 |
Pekáreň u Kováča |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
30.04.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026169
|
pečivo na predaj v bufetoch
|
23,57 |
s DPH |
B/2/2026
|
|
28.04.2026 |
Pekáreň u Kováča |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
30.04.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026168
|
workshop pre kuchárov
|
440,00 |
bez DPH |
2/13/2026
|
|
28.04.2026 |
Ing. Richard Bielik |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
30.04.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026171
|
deratizácia
|
536,28 |
s DPH |
Š/11/2026
|
|
28.04.2026 |
Agronova Servis, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
30.04.2026 |
08.05.2026 |