Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20240192 elektromateriál 186.54sDPH s DPH 01.07.2024 TRIO-ELKO s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 01.08.2024
Faktúra 2025002215 pečivo na predaj v šk. bufetoch 146,23 s DPH 14.02.2025 Jozef Oremus Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.03.2025
Faktúra 8551002148 vodné a stočné 333,48 s DPH 12.02.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.03.2025
Faktúra 8551002149 vodné a stočné 184,68 s DPH 12.02.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.03.2025
Faktúra 20250284 tonery do tlačiarní 49,38 s DPH 13.02.2025 ORINK Slovakia s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.03.2025
Objednávka tonery do tlačiarní s DPH 07.02.2025 ORINK Slovakia s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.03.2025
Faktúra 127/2025 cukrovinky na predaj v bufetoch 430,12 s DPH 13.02.2025 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.03.2025
Objednávka cukrovinky na predaj v bufetoch s DPH 08.01.2025 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.03.2025
Faktúra 128/2025 cukrovinky na predaj v bufetoch 324,79 s DPH 13.02.2025 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.03.2025
Objednávka cukrovinky na predaj v bufetoch s DPH 08.01.2025 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.03.2025
Faktúra 1052503917 elektrická energia 1 816,11 s DPH 14.02.2025 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.03.2025
Zmluva elektrická energia s DPH 5078/2024 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.03.2025
Objednávka pečivo na predaj v šk. bufetoch s DPH 08.01.2025 Jozef Oremus Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.03.2025
Faktúra 596250049 inzerát 186,96 s DPH 12.02.2025 REGION PRESS SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.03.2025
Faktúra 225310314 štartovné 155,00 s DPH 19.02.2025 Talentída, n.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.03.2025
Objednávka štartovné s DPH 07.02.2025 Talentída, n.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.03.2025
Faktúra 0042/002671 potraviny 316,76 s DPH 19.02.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.03.2025
Objednávka potraviny s DPH 04.02.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.03.2025
Faktúra 2025007009 bagety na predaj v šk. bufetoch 155,49 s DPH 19.02.2025 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.03.2025
Objednávka bagety na predaj v šk. bufetoch s DPH 08.01.2025 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/928