|
|
Faktúra |
2026172
|
polykarbonát číry
|
69,00 |
bez DPH |
4/7/2026
|
|
28.04.2026 |
ISO Mont, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
30.04.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20262019
|
gastron.služ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 |
MsKS LV |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
2/14/2026
|
sirupy na súťaž
|
32,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
Coffe partners s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026166
|
nealko na predaj v bufetoch
|
358,16 |
s DPH |
B/6/2026
|
|
24.04.2026 |
Kofola a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
28.04.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026167
|
nealko na predaj v bufetoch
|
183,56 |
s DPH |
B/6/2026
|
|
24.04.2026 |
Kofola a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
28.04.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026164
|
prenájom a čistenie rohoží
|
77,34 |
s DPH |
|
3430500
|
23.04.2026 |
Lindström,s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
28.04.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20262018
|
gastron.služ
|
228,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 |
SCENE o.z. |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20262017
|
gastron.služ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 |
ZŠ Zbrojníky |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026163
|
pečivo na predaj v šk. bufetoch
|
147,62 |
s DPH |
B/1/2026
|
|
22.04.2026 |
Jozef Oremus Pekáreň Bánov |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
28.04.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026162
|
potraviny
|
946,60 |
s DPH |
|
1/2026
|
22.04.2026 |
Metro Cash and Carry |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
28.04.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026161
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
850,18 |
s DPH |
Š/19/2026
|
|
22.04.2026 |
Miroslav Lešťan - HASLEX- servis hasiacich prístrojov |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
28.04.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026159
|
bagety na predaj v šk. bufetoch
|
118,73 |
s DPH |
B/5/2026
|
|
21.04.2026 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
28.04.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
4/7/2026
|
polykarbonát číry
|
69,00 |
bez DPH |
|
|
21.04.2026 |
ISO Mont, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026157
|
knihviazačské služby
|
168,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Beáta Gyetvenová- Knihárstvo Eva |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
28.04.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026160
|
telekomunikačné služby
|
154,83 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Orange Slovensko,a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
28.04.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026158
|
bagety na predaj v šk. bufetoch
|
71,11 |
s DPH |
B/5/2026
|
|
21.04.2026 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
28.04.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026165
|
farby a štetec
|
11,91 |
s DPH |
4/6/2026
|
|
21.04.2026 |
PPG Deco, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
28.04.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026155
|
pečivo na predaj v šk. bufetoch
|
99,99 |
s DPH |
B/1/2026
|
|
15.04.2026 |
Pekáreň Bánov |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
28.04.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026154
|
potraviny
|
630,29 |
s DPH |
|
1/2026
|
15.04.2026 |
Metro Cash and Carry |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
28.04.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026156
|
odvoz a likvid. Nebezpeč. Odpadu
|
98,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
POLYSTAR, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
28.04.2026 |
08.05.2026 |