Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2026057 bagety na predaj v šk bufetoch 91,18 s DPH B/5/2026 18.02.2026 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.02.2026 09.03.2026
    Objednávka Š/15/2026 školské tlačivá 302,00 s DPH 18.02.2026 Ševt a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 26.02.2026
    Faktúra 20267004 prenájom priestorov 299,20 s DPH 12.02.2026 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 Drevona Píla Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 09.03.2026
    Faktúra 2026055 poplatok 150,00 bez DPH Š/8/2026 12.02.2026 Talentída, n.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.02.2026 09.03.2026
    Faktúra 2026056 pečivo na predaj v šk. bufetoch 148,94 s DPH B/1/2026 12.02.2026 Jozef Oremus Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.02.2026 09.03.2026
    Faktúra 2026053 inzercia 201,72 s DPH 591260015 11.02.2026 REGION PRESS SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.02.2026 09.03.2026
    Faktúra 2026054 tonery do tlačiarní 77,55 s DPH Š/7/2026 11.02.2026 ORINK Slovakia s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.02.2026 09.03.2026
    Faktúra 2026050 potraviny 1 092.12 s DPH 1/2025 10.02.2026 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.02.2026 09.03.2026
    Faktúra 2026051 kúrenie 11 055.89 s DPH 25/47/2023 10.02.2026 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.02.2026 09.03.2026
    Faktúra 2026052 kúrenie 7 736.16 s DPH 26/47/2023 10.02.2026 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.02.2026 09.03.2026
    Faktúra 20262008 gastro služby 3 105,00 s DPH 10.02.2026 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 Lucia Šedivcová Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 09.03.2026
    Faktúra 20262007 gastron.služ 691,20 s DPH 10.02.2026 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 ZO OZ pri SOŠ služ. Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 09.03.2026
    Faktúra 2026048 vodné a stočné 310,48 s DPH 09.02.2026 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 26.02.2026 09.03.2026
    Faktúra 2026049 vodné a stočné 180,21 s DPH 09.02.2026 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 26.02.2026 09.03.2026
    Faktúra 2026047 odvoz a likvidácia odpadu z kuchyne 40,59 s DPH SZ2025/NR1046 06.02.2026 Espik Group s.r. o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.02.2026 09.03.2026
    Faktúra 2026046 služby GDPR 60,27 s DPH 06.02.2026 Eurotrading, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.02.2026 09.03.2026
    Faktúra 2026044 elektrická energia 1 886.59 s DPH 5078/2024 05.02.2026 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.02.2026 09.03.2026
    Faktúra 2026043 stráženie objektov 159,90 s DPH 989/2024 05.02.2026 HOLLMEX, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.02.2026 09.03.2026
    Faktúra 2026045 TK a EK Peugeot LV 127 BU 100,00 s DPH Š/1/2026 05.02.2026 Control Car, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.02.2026 09.03.2026
    Faktúra 2026039 pečivo na predaj v šk. bufetoch 230,60 s DPH B/1/2026 04.02.2026 Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 09.02.2026 09.03.2026
    << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/1796