|
|
Faktúra |
2025488
|
telekomunikačné služby
|
145,42 |
s DPH |
|
A26825583
|
30.12.2025 |
Orange Slovensko,a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025489
|
predplatné
|
0,00 |
s DPH |
Š79/2025
|
|
30.12.2025 |
LV PROMO, spol.sr.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025490
|
predplatné časopisov
|
0,00 |
s DPH |
Š/74/2025
|
|
30.12.2025 |
Slovenská pošta,a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
17.12.2025 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025491
|
vodoinštalačný materiál
|
54,91 |
s DPH |
4/11/2025
|
|
30.12.2025 |
INŠSTAVMAT s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025492
|
stavebný materiál
|
61,50 |
s DPH |
4/16/2025
|
|
30.12.2025 |
BK Dom, s. r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20252051
|
stravovacie poukážky
|
13,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Endered Slovakia, s.r.o. |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2/24/2025
|
pranie a žehlenie obrusov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
PAČ ŽITAVA s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20252050
|
stravovacie poukážky
|
46,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
fpoho, s.r.o |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025484
|
občerstvenie na Slávnostnej ped. Rade
|
1 100.14 |
s DPH |
Š/77/2025
|
|
18.12.2025 |
QUATRO JK s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025485
|
pečivo na predaj v bufetoch
|
125,18 |
s DPH |
B/1/2025
|
|
18.12.2025 |
Jozef Oremus Pekáreň Bánov |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025486
|
bagety na predaj v bufetoch
|
188,51 |
s DPH |
B/8/2025
|
|
18.12.2025 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025487
|
bagety na predaj v bufetoch
|
269,35 |
s DPH |
B/8/2025
|
|
18.12.2025 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20252049
|
stravovacie služby
|
307,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
SOŠ služieb |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025483
|
revízia plynových zariadení
|
900,00 |
s DPH |
Š/50/2025
|
|
18.12.2025 |
Mgr. Karol Hitka UNIGAS |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025482
|
pečivo na predaj v bufetoch
|
21,42 |
s DPH |
B/2/2025
|
|
17.12.2025 |
Pekáreň u Kováča |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20252048
|
stravovacie služby
|
1 426,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
ZO OZ Jeseň života |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025481
|
elektroinštalačný materiál
|
111,50 |
s DPH |
Š/76/2025
|
|
16.12.2025 |
TRIO-ELKO s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025480
|
kancelárske a čistiace potreby
|
129,26 |
s DPH |
|
2/2025
|
16.12.2025 |
Mira Office s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025479
|
kancelárske a čistiace potreby pre žiakov zo znevýh. prostr.
|
201,38 |
s DPH |
|
2/2025
|
16.12.2025 |
Mira Office s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025477
|
oprava havarijného stavu vodovodného potrubia
|
8 680.95 |
s DPH |
|
3/2025
|
16.12.2025 |
Peter Hirko |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
17.12.2025 |
08.01.2026 |