|
|
Faktúra |
2025457
|
cukrovinky na predaj v bufetoch
|
281,17 |
s DPH |
B/7/2025
|
|
04.12.2025 |
Milan Molnár |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025456
|
prenájom a pranie rohoží
|
77,34 |
s DPH |
|
3430500
|
04.12.2025 |
Lindström,s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025455
|
nealko na predaj v bufetoch
|
137,11 |
s DPH |
B/4/2025
|
|
04.12.2025 |
WA-SP s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Š/79/2025
|
predplatné
|
23,10 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
LV PROMO, spol.sr.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20252045
|
stravovacie služby
|
1 210,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Okresný súd |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025454
|
odvoz a likvidácia biol. odpadu
|
54,12 |
s DPH |
|
SZ2025/NR1046
|
03.12.2025 |
Espik Group s.r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025448
|
bagety na predaj v bufetoch
|
176,45 |
s DPH |
B/8/2025
|
|
02.12.2025 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025449
|
bagety na predaj v bufetoch
|
161,16 |
s DPH |
B/8/2025
|
|
02.12.2025 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025451
|
pečivo na predaj v bufetoch
|
30,23 |
s DPH |
B/2/2025
|
|
02.12.2025 |
Pekáreň u Kováča |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20252044
|
stravovacie služby
|
2 895,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Dana Kňazovičová |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025450
|
pečivo na predaj v bufetoch
|
155,56 |
s DPH |
B/1/2025
|
|
02.12.2025 |
Pekáreň Bánov |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025453
|
potraviny
|
953,04 |
s DPH |
|
1/2025
|
02.12.2025 |
Metro Cash and Carry |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025452
|
pečivo na predaj v bufetoch
|
22,37 |
s DPH |
B/2/2025
|
|
02.12.2025 |
Pekáreň u Kováča |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20257028
|
prenájom priestorov
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Newport Group, a.s. |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025447
|
kancelárske a čistiace potreby
|
465,85 |
s DPH |
|
2/2025
|
01.12.2025 |
Mira Office s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
4/16/2025
|
stavebný materiál
|
65,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
BK Dom, s. r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025445
|
stráženie objektov
|
159,90 |
s DPH |
|
989/2024
|
01.12.2025 |
HOLLMEX, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025444
|
revízia telocvičného náradia
|
120,00 |
s DPH |
Š/73/2025
|
|
01.12.2025 |
UHAS, s. r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025443
|
suroviny do cukr. Výrobne
|
191,71 |
s DPH |
1/12/2025
|
|
01.12.2025 |
Ekvia s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025442
|
TK a EK LV 701EP
|
100,00 |
s DPH |
Š/71/2025
|
|
01.12.2025 |
Control Car, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.01.2026 |