|
|
Faktúra |
20250470
|
tonery
|
196,70 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
ORINK Slovakia s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025021285
|
kancelárske a čistiace potreby
|
347,76 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Mira Office s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1525020258
|
kancelárske a čistiace potreby
|
41,14 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Mira Office s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8551005771
|
vodné a stočné
|
428,57 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8551005772
|
vodné a stočné
|
213,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4250245
|
odvoz a likvidácia bio odpadu
|
36,90 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Espik Group s.r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4200477215
|
nealko nápoje do bufetov
|
311,68 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Kofola a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2514700584
|
kúrenie
|
7 517,55 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
VEOLIA Teplo LV, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2514700585
|
kúrenie
|
5 708,42 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
VEOLIA Teplo LV, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
22502/0246
|
stráženie objektov
|
159,90 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
HOLLMEX, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Win Pam
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
|
dlažba
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
VELES STAVMA spol. s r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
|
členský príspevok
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Cech pekárov a cukrárov regiónu západ.Slovenska |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
|
tonery do farebnej tlačiarne EPSON
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Toner Partner - LEDUM KAMARA SK s.r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
stravov.služby
|
1 049,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice |
ZO OZ pro SOŠ slu, SOŠ Levice,Sv.Michala 36 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ |
|
14.04.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
stravov.služby
|
500.- |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice |
MSU , Nám.Hrdinov 1, Levice |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025008
|
pranie a žehlenie obrusov
|
146,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
PAČ ŽITAVA s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1520250311
|
služby GDPR
|
60,27 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Eurotrading, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250360
|
tonery do tlačiarní
|
8,46 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
ORINK Slovakia s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002959
|
pečivo na predaj v šk. bufetoch
|
19,72 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Pekáreň Bánov |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
13.03.2025 |