|
|
Faktúra |
0042/001630
|
potraviny
|
1 227,82 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Metro Cash and Carry |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Metro Cash and Carry |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100014
|
pečivo na predaj v šk. bufetoch
|
35,46 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Pekáreň u Kováča |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
|
pečivo na predaj v šk. bufetoch
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Pekáreň u Kováča |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100015
|
pečivo na predaj v šk. bufetoch
|
49,86 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Pekáreň u Kováča |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
|
pečivo na predaj v šk. bufetoch
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Pekáreň u Kováča |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005
|
pranie obrusov
|
116,85 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
PAČ ŽITAVA s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
|
pranie obrusov
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
PAČ ŽITAVA s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Ševt a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
PK22500691
|
plyn
|
519,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
MET Slovakia,a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
predplatné
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
KVARFOLIO s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4200468854
|
nealko na predaj v bufete
|
352,03 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Kofola a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Metro Cash and Carry |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250096
|
tonery do tlačiarní
|
91,39 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
ORINK Slovakia s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
tonery do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
ORINK Slovakia s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
211500684
|
suroviny pre cukrárov
|
292,67 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Ekvia s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny pre cukrárov
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Ekvia s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001527
|
bagety na predaj v bufetoch
|
153,21 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
bagety na predaj v bufetoch
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001485
|
bagety na predaj v bufetoch
|
187,41 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.02.2025 |