|
Faktúra |
|
gastron.služ
|
959,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 44 |
Mária Kostolanyi, Denné Centrum, Sladkovičova 2,Levice |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
Faktúra |
|
Vyučt.súť.
|
978,95 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 38 |
Region.úrad ŠS, Nitra, jozefa Vuruma 1224/1, ičo: 54130590 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
Faktúra |
2024021287
|
pečivo do šk. bufetov
|
195,91 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Jozef Oremus Pekáreň Bánov |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
Faktúra |
0045/021647
|
potraviny
|
1 148,22 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Metro Cash and Carry |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
Faktúra |
2024100
|
pranie a žehlenie obrusov
|
47,52 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
PAČ ŽITAVA s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
Faktúra |
212400459
|
prenájom telocvične T18
|
96,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Správa športových zariadení Levice |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
Faktúra |
2803593967
|
služby mobilného operátora
|
155,45 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Orange Slovensko,a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
Faktúra |
|
gastron.služ
|
1200.- |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 43 |
Jantoš Ivan, Hronské Klačany 271 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
Faktúra |
224001128
|
darčekové poukážky
|
4 983,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
Faktúra |
202498
|
ubytovanie v rámci Erasmus+
|
42750KČ |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Michaela Lohbergerová |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
Faktúra |
2024187
|
revízia telocv. Náradia
|
140,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
UHAS s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
Objednávka |
|
darčekové poukážky
|
4 983,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
Faktúra |
|
gastron.služ
|
2390.- |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 42 |
Košútová Monika, Levice, Lanová 10 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
Faktúra |
70872080
|
virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
KOMENSKY,s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
Faktúra |
2024053635
|
bagety do šk. bufetov
|
310,81 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
Faktúra |
2024097
|
pranie a žehlenie obrusov
|
42,84 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
PaČ Žitava |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
Faktúra |
20240813
|
poháre pre víťazov
|
65,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Branislav Kondrčík |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
Faktúra |
2024700
|
prezentačný plagát školy
|
35,90 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
ARDOX SK, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
Faktúra |
2024349
|
oprava a výmena inter. Žalúzií
|
1 176,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
D.O.K. servis, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
Faktúra |
2401794
|
inventár do kuchyne
|
794,22 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Gastromania CZ, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |