|
|
Faktúra |
20257021
|
Nájom priestorov
|
76,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 |
Ján Kocman |
Mgr. Peter Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20252030
|
stravov.služby
|
630,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 |
Region.poľ.komora |
Mgr. Peter Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20257020
|
Nájom priestorov
|
291,05 |
s DPH |
|
|
11.10.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 |
Drevona Píla |
Mgr. Peter Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20257022
|
Nájom priestorov
|
91,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 |
Strechmont P.Gajdoš |
Mgr. Peter Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20257023
|
Nájom priestorov
|
76,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 |
Gazso Michal |
Mgr. Peter Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20252029
|
stravov.služby
|
78,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 |
MSKS |
Mgr. Peter Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0045/005558
|
potraviny
|
969,63 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Metro Cash and Carry |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
|
dlažba
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
VELES STAVMA spol. s r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250013
|
dlažba
|
532,75 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
VELES STAVMA spol. s r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Zmluva |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
1/2025
|
|
Metro Cash and Carry |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
|
cukrovinky na predaj v šk. bufetoch
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Milan Molnár |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Zmluva |
|
vyúčtovanie kúrenia
|
|
s DPH |
|
25/47/2023
|
|
VEOLIA Teplo LV, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
237/2025
|
cukrovinky na predaj v šk. bufetoch
|
515,62 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Milan Molnár |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
|
cukrovinky na predaj v šk. bufetoch
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Milan Molnár |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2025
|
cukrovinky na predaj v šk. bufetoch
|
679,15 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Milan Molnár |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
|
darčeky ku Dňu učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
REPRE, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2515D00712
|
darčeky ku Dňu učiteľov
|
165,44 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
REPRE, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Zmluva |
|
služby mobilného operátora
|
|
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2822075281
|
služby mobilného operátora
|
159,83 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Orange Slovensko,a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
|
bagety do šk. bufetov
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |