|
|
Faktúra |
2025321
|
SD karty
|
47,70 |
s DPH |
|
Š/48/2025
|
23.09.2025 |
Ing. Kopcsányi Ľudovít - LK. Trade |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025475
|
študentský časopis
|
48,00 |
s DPH |
|
VK
|
12.12.2025 |
KOMENSKY VIRAL,s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
17.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
záloh.fa
|
odvoz a likvidácia biologického odpadu
|
35,67 |
s DPH |
|
SZ2025/NR1046
|
19.09.2025 |
Espik Group s.r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025407
|
odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu
|
67,65 |
s DPH |
|
SZ2025/NR1046
|
05.11.2025 |
Espik Group s.r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.11.2025 |
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025329
|
odvoz a likvidácia biologického odpadu
|
0,00 |
s DPH |
|
SZ2025/NR1046
|
01.10.2025 |
Espik Group s.r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025454
|
odvoz a likvidácia biol. odpadu
|
54,12 |
s DPH |
|
SZ2025/NR1046
|
03.12.2025 |
Espik Group s.r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Zmluva |
|
odvoz a likvidácia biol. odpadu
|
|
s DPH |
|
SZ2025/NR1046
|
|
Espik Group s.r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Zmluva |
|
odvoz a likvidácia biolog. Odpadu
|
|
s DPH |
|
SZ2024/NR1090
|
|
Espik Group s.r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
13.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
likvidácia bioodpadu
|
|
s DPH |
|
SZ2024/NR1090
|
|
Espik Group s.r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
likvidácia biologického odpadu
|
|
s DPH |
|
SZ2024/NR1090
|
|
Espik Group s.r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
odvoz a likvidácia biol. odpadu
|
|
s DPH |
|
SZ2024/NR1090
|
|
Espik Group s.r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
odvoz a likvidácia biologicky rozlož. Odpadu
|
|
s DPH |
|
SZ2024/NR1090
|
24.06.2024 |
Espik Group s.r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
odvoz a likvidácia biologicky rozl. Odpadu
|
|
s DPH |
|
SZ2023/NR/1048
|
|
Espik Group s.r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Zmluva |
|
plyn
|
|
s DPH |
|
SC2024/0533
|
10.10.2024 |
MET Slovakia,a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025404
|
pečivo na predaj v šk. bufetoch
|
52,84 |
s DPH |
|
B/2/2025
|
04.11.2025 |
Pekáreň u Kováča |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
07.11.2025 |
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025488
|
telekomunikačné služby
|
145,42 |
s DPH |
|
A26825583
|
30.12.2025 |
Orange Slovensko,a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025379
|
služby mobilného operátora
|
385,00 |
s DPH |
|
A26825583
|
21.10.2025 |
Orange Slovensko,a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
24.10.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Zmluva |
|
služby mobilného operátora
|
|
s DPH |
|
A26825583
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025389
|
služby mobiln. Operátora
|
-18,45 |
s DPH |
|
A26825583
|
27.10.2025 |
Orange Slovensko,a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
07.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025438
|
služby mobilného operátora
|
149,35 |
s DPH |
|
A26825583
|
20.11.2025 |
Orange Slovensko,a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
26.11.2025 |
07.12.2025 |